Um Zahlungen oder offene Posten buchen bzw. zuordnen zu können, müssen innerhalb des Buchungsdialogs folgende Buchungsarten
(kurz B. Art. genannt) verwendet werden:
B.Art (siehe Buchungsartenschlüssel) KZ, DZ, OP, AZ
Im Buchungsdialog können folgende OP-Buchungsfunktionen angewählt werden:
Funktion |
Tasten |
Beschreibung |
Selekt+Skonto |
S |
Ausgleich mit Skonto . Das abgezogene Skonto wird akzeptiert und automatisch auf dem entsprechenden Sachkonto verbucht. |
Selekt ohne Skonto |
Strg+S |
Ausgleich ohne Skonto - Das abgezogene Skonto nicht wird akzeptiert und wird daher als offener Posten auf dem Konto ausgewiesen. |
Deselekt |
D |
OP-Ausgleich kann rückgängig gemacht werden. Damit können während der OP-Buchung bereits zugeordnete OPs nochmals neu zugeordnet werden. |
Überzahlung |
U |
Um eine Zahlung als Überzahlung zu definieren, z.B. der Kunde hat mehr bezahlt als im offenen Posten ausgewiesen wurde. |
Überzahlung storno |
Strg+U |
Die Definition Überzahlung wird rückgängig gemacht. |
Buchen |
Shift+Enter |
Hiermit wird die OP-Buchung bestätigt. |
TIP: Kunde bezahlt zu viel, jedoch man will keine Überzahlung erstellen.
Hier kann man einfach den Restbetrag der nicht aufgeteilt werden kann negativ in das Skonto Feld eingeben, dadurch wird eine Skontobuchung
mit verdrehtem Soll/Haben durchgeführt.